⬅ חזרה לאינדקס

דיווח מס בעבור רווחי/הפסדי הון בברוקר זר

🕒 פורסם בתאריך: 16/08/2024 16:57
שלום לכולם,



אני חדש פה בפורום ובשנת 2020 כמו כולם פתחתי חשבון ברוקר על מנת לקנות מניות במחירים זולים :)



לשמחתי רשמתי רווחים ומכרתי חלק מניירות הערך (מס שולם על דיבידנדים במקור כמובן)



אך השנה היא 2024 כרגע, ומעולם לא שילמתי מס רווחי הון (הייתי ילד וחשבתי שרושמים את המס כאשר מעבירים חזרה את הכסף לארץ)



אז כרגע שעברו מעט שנים מאז, מה אני אמור לעשות? למי אני פונה והאם יש קנס שעליי לשלם ?



אם זה חשוב אז החשבון מנוהל ב cs (היה ב TD ועבר עם המיזוג השנה)



** לא יודע אם יש קיזוז מס אבל ב 2020 הייתי חייל משוחרר ולא עבדתי באותה תקופה אז אולי המס רווחי הון שלי יכול להיות מקוזז מהנקודות זכות שלי ?
🕒 פורסם בתאריך: 16/08/2024 18:00
תפתח תיק במס הכנסה. אונליין דרך האתר שלהם.



תגיש 4 דוחות שנתיים עבור השנים 2020, 2021, 2022 ו2023.



ממליץ להשתמש באלפי לצורך הפקת הדוחות. זה גם יסדר לך את קיזוז המס אם יש לך זכאות כזאת.



אולי לא יהיה קנס.



אם כן יהיה, אז תנסה לפנות לפקיד שומה שאליה הגשת את הדוחות בבקשה להקל בקנס.



וזהו תמשיך הלאה מפה להגיש דוחות באופן מסודר.
🕒 פורסם בתאריך: 16/08/2024 19:57
ברוך הבא לפורום!

בברוקר זר, מס על דיבידנדים עדיין מחייב אותך בדיווח מס שנתי, גם עם נוכה מס במקור על ידי המדינה שבה חולק הדיבידנד.



במידה והמס ששולם היה 25%, לא תצטרך לשלם סכום נוסף. במידה ושולם (למשל) 15%, תצטרך להוסיף 10% למס הכנסה. (בהנחה ויש אמנות מס בין ישראל והמדינה המדוברת).



במידה ואין אמנת מס, תשלום דיבידנד מלא לשתי המדינות.

העברת כסף למדינה אינה מחייבת בדיווח או התחשבנות, עושה רושם שאת זה כבר הבנת. בברוקר זר, מה שמחייב בדיווח דוח מס שנתי:



1) קבלת דיבידנד או ריבית, בין אם נוכה מס במקור או לא על הדיבידנד.



2) חציית מחזור המכירות (משתנה משנת מס לשנת מס, גוגל).



3) מכירת מנייה ברווח - גם אם סך כל השנה בהפסד.

סביר להניח שתקבל קנסות, אך מס הכנסה נוטה להתחשב באנשים שמיוזמתם פונים למס הכנסה (כלומר, מס הכנסה לא שלח להם מכתב שאתה חייב להם כספים).



תעשה את חובתך האזרחית, תקבל את הקנסות, ואז תפעל לביטולם - הליך לא מסובך מדי.



ראוי לציון:



1) חובת ההגשה עבור שנת המס 2023 היא עד ה31/08/2024 (למיטב ידיעתי מס הכנסה נתן ארכה כוללת עד תאריך זה).



שווה לבקש ארכה (גם הליך לא מסובך דרך מערכת "פניות" באזור האישי במס הכנסה), או לטפל בשנת המס בהקדם.



2) לדווח בסדר כרונולוגי (משנת המס המקדמת ביותר לאחרונה), כך שאם יש הפסדי הון שאפשר להעביר, תוכל להעביר אותם משנת מס לשנת המס הבאה.
🕒 פורסם בתאריך: 16/08/2024 21:02
לא מדוייק.



אם אין אמנה אז אין שיתוף מידע בין רשויות המס.



אבל עדיין אם אתה מוכיח ששילמת מס אז תקבל זיכוי, ההוכחה עצמה קשה יותר.



דוגמא למדינה שישראל מקבלת בקלות הוכחת תשלום בה היא קפריסין, אין איתה אמנת מס, אבל מכיוון שנחשבת למדינה מערבית אז הוכחת תשלום מס של הרשויות שם מתקבלת כהוכחה לתשלום מס זר.
🕒 פורסם בתאריך: 18/08/2024 20:06
נקודה נוספת: ריבית וודאי יהיה.
🕒 פורסם בתאריך: 24/08/2024 10:11
בהמלצת מספר מקורות פניתי גם אני לאלפי



תרשמותי מהרמת המקצועיות באתר והפשטות הייתה באמת תחושה חיובית



קצת מפריע לי שמדובר בקופסה שחורה - למרות הייתרונות והפשטות של חווית המשתמש



האם מישהו נתקל באלטרנטיבה אחרת למילוי טופס 1301 בגישה טיפה יותר פתוחה (דוגמת מסמך אקסל המאפשר הכנסה של נתונים ידנית עם נוסחאות או סתם קוד פתוח) ?