⬅ חזרה לאינדקס

מכירת RSU - האם יש משמעות ל-Capital Gains Status?

🕒 פורסם בתאריך: 08/11/2021 18:32
שלום לכולם,



אשמח לעזרת חברי הפורום בשאלה שעלתה לי,



שלא מצאתי לה מענה בשרשורים הקיימים לגבי מיסוי RSU.



קצת רקע:



יש לי חשבון ב-etrade שבו מופיעות מניות ה-RSU שאני מקבל.



לכל מנייה כזו יש את תאריך ההענקה (grant date), ואת מספר השנים עד לשחרור (vest period).



מזה נגזר התאריך שבו המנייה מתקבלת לחשבון (vest date/release date), ולפני זה אי אפשר טכנית למכור.



יש גם תאריך נוסף שמופיע שם, והוא תקופת החסימה (holding period) - שנתיים מרגע ההענקה.



תמיד חשבתי שזה התאריך היחיד שאמור לשנות לי מבחינת מיסוי כשאני מוכר RSU,



אבל עכשיו שמתי לב לשדה נוסף - Capital Gains Status.



כשעומדים על השדה הזה, יש הסבר שאם מוכרים את המנייה בפחות משנה ויום אחרי הקבלה (short term) יש מיסוי שונה מאשר מכירה של יותר משנה ויום אחרי הקבלה (long term).



האם זה קטע של אמריקאים, או שיש לזה באמת משמעות גם למיסוי בישראל?



דוגמא מספרית:



נניח שקיבלתי שני סוגי RSU בתחילת 2017:



1. עם vest period של 4 שנים, כלומר המנייה משתחררת לחשבון שלי בתחילת 2021.



2. עם vest period של 3 שנים, כלומר המנייה משתחררת לחשבון שלי בתחילת 2020.



בשני המקרים תקופת החסימה היא שנתיים אחרי ההענקה, כלומר תחילת 2019.



האם יהיה הבדל בין המיסוי של שני המקרים כאשר אני מנסה למכור כיום (נובמבר 2021)?



בשדה Capital Gains Status יופיע לי short term על מנייה מספר 1 (כי היא מוחזקת פחות משנה ויום),



ו-long term על מנייה מספר 2 (מוחזקת יותר משנה ויום),



ויש שם הסבר שזה משנה את המס.



האם באמת זה תקף גם לישראלים? לא ראיתי אזכור לזה בפורום...



תודה מראש לעונים!
🕒 פורסם בתאריך: 08/11/2021 18:37
רק לאמריקאים.



בישראל זה רק שנתיים מיום ההענקה מה שמפריד בין מיסוי פירותי להוני. כמובן שלא ניתן למכור לפני הבשלה.
🕒 פורסם בתאריך: 08/11/2021 18:40
@FIYaacov



תודה רבה!
🕒 פורסם בתאריך: 08/11/2021 19:21
נניח מעניקים לי סכום כלשהו של RSU וכל שנה מבשיל שליש ממנו. התאריך ממנו סופרים שנתיים הוא התאריך של ההענקה, נכון? כלומר, למשל החלק האחרון שמבשיל יכול להימכר ביום בו הוא מבשיל ועדיין לשלם עליו מס הוני.



רק מוודא שלא מתבלבל.
🕒 פורסם בתאריך: 08/11/2021 19:25
כן

מס הוני על החלק שמעל מחיר המניה בעת ההענקה, בנוסף למס פירותי על החלק שמתחת למחיר המניה בעת ההענקה.



למשל אם העניקו לך מניה בשער של 10$ ובמכירה עלתה ל15$, על 10$ תשלם מס פירותי ועל 5$ תשלם מס רווח הון.
🕒 פורסם בתאריך: 08/11/2021 19:36
תודה!