⬅ חזרה לאינדקס

עוד על זיכוי מס ששולם בחו"ל

🕒 פורסם בתאריך: 08/04/2024 00:50
כזכור, אני זקן, אז מותר לי להגיש דו״ח ידני, וכך אני עושה: ממלא בעט את הטפסים ומביא אותם למשרדי המס.



תודה מראש לבעלי הסבלנות.



בשורה האחרונה אני מבקש לדעת, בנסיבות המתוארות להלן:

האם מגיע לי זיכוי על מס רווחי הון ששולם בחו״ל,



מה עלי לעשות כדי לקבל אותו.



לא בתיאוריה, אלא כאמור, בהתבסס על האמור להלן.



נ ת ו נ י ם



קיבלתי מהבנק טופס 867א+ב, ובו רווח הון 25%: 80,577 לעומת הפסדים ברי קיזוז: 132,674,



בנוסף לכך היו לי הפסדים מועברים משנה קודמת: 13,365.

מס שנוכה במקור: 0.00.



כמו כן קיבלתי טופס 867ג ובו:

דיבידנד 25% מחו״ל: 19,176. מס ששולם בחו״ל: 3,467. מס שנוכה במקור בארץ: 847.

ריבית 15% בארץ: 41,228.

ריבית 25% מחו״ל: 8,822. מס ששולם בחו״ל: 0.00.

מס שנוכה במקור מריבית בארץ: 0.05. (לא טעות!)



הערה: העובדה שמרבית הניכויים במקור בישראל הם 0.00 הוסברה לי בבנק בכך, שבמהלך השנה קוזזו חלק מהרווחים בבנק עצמו, מהפסדים שוטפים, והמס שנוכה מהם במקור הוחזר לי מידי פעם ע"י הבנק במהלך השנה.



מצוייד בהפסדים המועברים משנה קודמת וכן בהפסדי הענק ש"זכיתי" בהם בטופס 867א+ב קיזזתי בטופס 1322 את מלוא רווחי ההון מטופס 867א+ב, ונותרו לי די והותר הפסדים שוטפים, שבאמצעותם קיזזתי בטבלת העזר את כל ההכנסות מריבידנד ומריבית מני"ע, בארץ ובחו"ל.



נותרתי, איפוא, עם מס בגובה 3,467 ששולם בחו"ל על דיבידנד (ראה לעיל), ןאין בצידו הכנסה חייבת.



ש א ל ו ת



1. האם אני זכאי לזיכוי על המס שעל פי 867ג שולם בחו״ל מדיבידנד, סך 3,467.



(לכאורה התשובה צריכה להיות חיובית, שכן הוא אינו עולה על 25% מסכום הדיבידנד שקיבלתי)



2. אם התשובה חיובית, באיזה טפסים ובאיזה מקום בדיוק בכל טופס ("קוד" או "שדה") אני צריך לרשום את נתוני המס ששולם בחו״ל כאמור?



לכאורה המקום המתאים הוא בטופס 1324 קוד431. א ב ל -



אין לי מה לרשום לידו בהכנסות (קוד 462), כי מלוא ההכנסה מדיבידנד בחו"ל בשיעור 25% קוזזה בטופס 1322 כמתואר לעיל.



אז מה עושים?
🕒 פורסם בתאריך: 08/04/2024 06:56
הריבית מחו"ל, היא על ניירות ערך או על פקדונות/יתרות?



יהיה לך זיכוי מס זר, זיכוי כזה לא מוחזר לך, אלא ישמש בשנים הבאות כנגד רווחי הון זרים וכנגד דיבידנד זר, ניתן לגרור אותו עד 5 שנים.

בשדה 462 רושמים 0



בשדה 431 את סכום המס
🕒 פורסם בתאריך: 08/04/2024 10:01
בוקר טוב, ירח, ותודה רבה על התשובה המהירה.



א. האם זה המקום היחיד בדו"ח השנתי שבו יירשם המס הנ"ל (קוד 431 בטופס 1324) או שיש להעבירו גם לאיזשהו מקום בדו"ח השנתי (1301) ו/או בנספח אחר?



ב. עד כה הבנתי שניתן להשתמש בהפסדים מועברים משנים קודמות רק לקיזוז רווחי הון מני"ע (ואת זה עושים בטופס 1322), אך לא לקיזוז ריבית או דיבידנד מני"ע (את זה ניתן לעשות רק מהפסדים שוטפים בטבלת העזר).



אם כך, אם וכאשר תהיה לי הזדמנות לקזז את המס הזר הנ"ל כדבריך, באחת מ-5 השנים הבאות, כנגד דיבידנד זר (לא כנגד רווחי הון זרים) - איך ובאיזה טופס אני עושה את זה (למיטב הבנתי, בטבלת העזר בטופס 1322 אין הבחנה בין דיבידנד/ריבית ישראליים או זרים)?
🕒 פורסם בתאריך: 08/04/2024 12:54
זה המקום היחיד

הבנת נכון, הפסד הון מועבר ניתן לקזז רק כנגד רווחי הון.



היכן ראית שרשמתי את המילה קיזוז?



הזיכוי מס זר מועבר, יזוכה כנגד המס על רווחי הון זרים או על דיבידנד זר באמצעות טופס 1324.



פשוט בשנה שמנצלים, רושמים אותו בשדה המתאים 431 או 422.



וכמובן בטופס 1322, צריך לסמן אם מדובר ברווחי הון זרים, (נכס זר) , בשנים עד הניצול, הוא נרשם ב־431
🕒 פורסם בתאריך: 08/04/2024 15:57
שוב תודה ירח.



איפה בטופס 1322 ניתן לסמן שמדובר ברווחי הון זרים?



אגב, גם בטופס 867א+ב (לפחות בזה שהבנק שלי מנפיק) אין הבחנה בין רןןחי הון מקומיים לזרים, כך שלא ברור מאין אני יכול להביא את הנתון הזה.
🕒 פורסם בתאריך: 08/04/2024 16:19
יש אפשרות לסמן נכס בחו"ל, חפש בחלק העליון



היו לך מכירות של ניירות זרים? אם הבנק לא פירט תבקש ממנו פירוט
🕒 פורסם בתאריך: 17/07/2024 18:19
שלום,



באותו עניין כמו השאלה המקורית. שילמתי מס 25% עד דיבידנד בחו"ל רשמתי את במספר בשדה 431.



בגלל שהיו לי הפסדים מברוקר ישראלי השנה, קיזזתי את הרווחים מדיוידנד ולכן לא רשמתי כלום בשדה 462.



לא מילאתי שדות נוספים בהקשר למס ששולם בחול



קיבלתי הודעה על שומה ממס הכנסה ובה רשום זיכוי חו"ל 0



האם עשיתי טעות איפשהו?



איך מערערים על זה?



תודה
🕒 פורסם בתאריך: 18/07/2024 22:28
לא.



0 זה אכן הזיכוי שהוכר לך השנה, היתרה עברה לשנה הבאה.
🕒 פורסם בתאריך: 19/07/2024 14:38
תודה!



אז אם הבנתי נכון הסכום של זיכוי מס בחו"ל לא אמור להופיע בכלל בשומה של 2023?



איך אני מציין את הזיכוי בדוח של 2024? מוסיף אותו בשדה 431 כמס ששולם בחו"ל? האם אצטרך לצרף איזה הסבר לחישוב?
🕒 פורסם בתאריך: 20/07/2024 17:13
אצלי לא היה רשום, אני לא ידוע אם אמור.



כן, ואת הסכום המועבר אתה מצמיד (מדד מחירים לצרכן) מסוף 2023 לסוף 2024.



כדאי.



כך זה נראה אצלי:
🕒 פורסם בתאריך: 26/12/2025 06:11
שאלה נוספת,



בהודעת שומה של 2024 מופיע סכום זיכוי מס זר שהוכר לי ב 2024 ועבר משנת מס 2023. מספר הזה לא תואם את החישוב שלי עם הצמדה והכל.



האם יש דרך לראות כמה זיכוי מס זר עבר ל 2025 ובפועל הוכר ע"י מס הכנסה לפני שאני מגיש את הדוח על 2025?



תודה
🕒 פורסם בתאריך: 26/12/2025 06:58
נוצל חלקית?
🕒 פורסם בתאריך: 27/12/2025 14:59
בדוח 2023 (הראשון שלי) קיזזתי הפסדים מול דיבידנד ב IBKR. חישבתי שמגיע לי זיכוי מס של 2000 שח.



בהערכת שומה של 2023 לא הופיע שום זיכוי כי כמו שכתבת קודם מדובר בזיכוי שעבר משנה קודמת בה לא הגשתי דוח לכן הגיע לי 0



בדוח של 2024 לא ניצלתי את הזיכוי מס זר ובכלל ולא היו לי הפסדים שיכלתי לקזז.



לפי חישוב שלי היתי אמור לקבל זיכוי כ 2000 + הצמדה שגררתי מ 2023.



בהערכת שומה של 2024 אני רואה שהוכר לי זיכוי של 3000



כנראה חישבתי לא נכון את הזיכוי מס זר שמגיע לי עוד ב 2023



מבחינתי אני ארשום ב 2025 זיכוי 3000 פלוס הצמדה.



אבל השאלה איך היתי אמור לדעת לפני הגשת דוח 2024 מה הזיכוי העומד לרשותי השנה?



תודה
🕒 פורסם בתאריך: 27/12/2025 15:45
אתה אומר שהיה לך ב־2023 זיכוי מס זר של 2,000 ולא היה כל ניצול, אז היתרה ב־2024 היא 2,000 צמוד למדד מ־1.1.24 ל־1.1.25.



בתוספת המס הזר ששולם בחו"ל.



אם נוצל 3,000 אז תפחית את זה מהיתרה שחושבה בשורה הקודמת.



ואת התוצאה תעלה במדד מ־1.1.25 ל־1.1.26